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黄石市文化市场综合执法支队2016年度决算批复公开

文化市场综合执法队2016年部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

   

 1

 0

 

一、按单位基本性质

 

 

 

    行政单位(参公)

 1

 

 0

 

 

二、按执行会计制度

 

 

 

    行政单位(参公)

 1

 

 0

 

 

事业单位(含行业)

 0

 

 0

 

 

    民间非营利组织

 0

 0

 

    企业

 

 

 

三、按单位预算级次

 

 

 

    一级预算单位

 

 0

 

    二级预算单位

 1

 

 

    三级预算单位

 

 

 

(二)部门录入户数说明

2016年度,本部门决算汇编户数共1个,比上年增减0个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

   

 1

 0

 

一、单户表

 1

 0

 

二、行政单位汇总录入表

 

 

 

三、事业单位汇总录入表

 

 

 

四、经费自理事业单位汇总录入表

 

 

 

五、乡镇汇总录入表

 

 

 

六、其他单位汇总录入表

 

 

 

七、经费差额表

 

 

 

八、调整表

 

 

 

九、叠加汇总表

 

 

 

注:主管部门使用经费差额表代编收支的情况需另作说明,包括代编的依据、涉及的单位和金额。

 二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

1.财政拨款核对情况

1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入202.2万元,财政部门拨款对账单202.2万元,差额 0.00 万元。

2.财政专户管理资金核对情况

1)单位本年度缴入财政专户0.00万元,财政部门财政专户缴款对账单 0.00 万元,差额 0.00 万元。

2)单位本年度财政专户管理资金收入0.00万元,财政部门财政专户拨款对账单 0.00 万元,差额 0.00 万元。

3.其他需要说明的情况

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况

1.本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致(附表1),包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致(附表2)。

3.主要指标上下年变动幅度超过13.33%,其中机构人员指标上下年有变动的,2016年上半年文化局与广电局合并,新增2人(附表3)。

三、报表审核情况

(一)审核情况

审核项目

数量

提示内容

单位说明

一、审核公式

0

 

 

1.表间公式

0

 

 

2.表内公式

0

 

 

二、审核模板

 

 

1

XX个单位

 

 

2

XX个单位

 

 

 

 

(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

1.对部门决算报表指标设置的建议。

2.如有不适用的审核公式和模板,请列出并说明修改意见。

3.单位自行增加的审核公式和模板,请列出并说明设置依据。

 四、决算数据其他需要说明的情况

    1.我支队无部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

2.“三公经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,基本在预算之内,严格按照黄石市有关三公经费的文件执行。其他无特别说明事项。

3.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况(附表11)。 我支队不存在该项问题。

 

支出决算表

 

编制单位:黄石市文化市场综合执法支队

2016

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

202.21

202.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

197.21

197.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070112

  文化市场管理

197.21

197.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20704

新闻出版广播影视

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:黄石市文化市场综合执法支队

2016

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:黄石市文化市场综合执法支队

2016

 

 

金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:黄石市文化市场综合执法支队                                     2016                                                                              金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

202.21

202.21

0.00

 

20701

文化

197.21

197.21

0.00

 

2070112

  文化市场管理

197.21

197.21

0.00

 

20704

新闻出版广播影视

5.00

5.00

0.00

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

5.00

5.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:黄石市文化市场综合执法支队                                     2016                                                                              金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

142.25

302

商品和服务支出

34.80

310

其他资本性支出

13.10

 

30101

  基本工资

51.00

30201

  办公费

4.31

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.09

31002

  办公设备购置

13.10

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

13.55

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

48.55

30206

  电费

2.08

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.01

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

29.14

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

12.06

30211

  差旅费

6.30

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

1.35

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.04

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.73

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

7.87

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

12.06

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.99

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.14

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

6.95

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.32

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.64

 

 

 

 

人员经费合计

154.30

公用经费合计

47.91

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:黄石市文化市场综合执法支队

2016

 

 

金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7.68

0.00

6.95

0.00

6.95

0.73

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

收入支出决算总表

 

编制单位:黄石市文化市场综合执法支队

 

2016

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

202.21

一、一般公共服务支出

29

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

202.21

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

202.21

本年支出合计

52

202.21

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

    年末结转和结余

54

0.00

 

27

 

 

55

 

总计

28

202.21

总计

56

202.21

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

                   

收入决算表

 

编制单位:黄石市文化市场综合执法支队

 

2016

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

202.21

202.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

197.21

197.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070112

  文化市场管理

197.21

197.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20704

新闻出版广播影视

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

编制单位:黄石市文化市场综合执法支队

 

 

2016

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

202.21

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

202.21

202.21

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

202.21

本年支出合计

54

202.21

202.21

0.00

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

202.21

总计

60

202.21

202.21

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

附件:


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时间:2017-09-18 来源:市文化市场综合执法支队